安徽证监局发布关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及郝丽江、李东辉采取出具警示函措施的决定。经查,我局发现你们在三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目执业中存在以下问题:了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试。在了解内部控制-生产与仓储中,未见执行穿行测试。
安徽证监局发布关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及郝丽江、李东辉采取出具警示函措施的决定。经查,我局发现你们在三只松鼠股份有限公司2023年年报审计项目执业中存在以下问题:了解内部控制审计程序执行不到位。在了解内部控制-销售与收款时,未针对不同模式、渠道的内控设计执行了解和测试。在了解内部控制-生产与仓储中,未见执行穿行测试。